1.一个厂商,既是客户,也是供应商,已经将客户编号及供应商编号设置成一样的了,然后产生应收款5000,应付款2000,就是说我公司实际上就需要收款3000。当收到3000时,填写收款单3000,应收款变为2000,应付款还是2000,该怎样将两个科目对冲,将记录消除? 2.客户开出信用证,收款的金额已确定,但是实际未到账。后来因特殊情况需要退货,即应收款减少,当货款到账时,到账金额大于应收金额,这种情况该如何填写单据?应收金额不能为负数来表示多收了钱? 麻烦懂的朋友帮忙解答一下,谢谢。
1.有应收应付款 核销单冲抵。 2.做收款单 收款金额大于收款金额时 系统自动会收到 预付款里的。
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1.我填写核销单时选择了相应的客户以后,如图一,应该怎样填写? 2.填写收款单时,情况如图二,请问是什么问题?
你看你第一张图片 应收 20 应付10 可以冲抵,两行各写10就行了 。你显示定制把类型显示出来看的更明白。
感谢帮助,核销方面已经解决了。
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